Admin Entry Perangkat Daerah agar teliti dalam melalukan penginputan Rincian Kegiatan dan Rencana Kerja
CAPAIAN FISIK 52 Dari : 69 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN Rp. 4,252,370,694 Dari : Rp. 6,083,948,000
BULAN TF RF TK RK
Januari3,110,000,000,00
Februari6,216,467,479,90
Maret22,9016,6518,2215,61
April26,0024,7728,9223,17
Mei29,1130,1544,9530,27
Juni57,1738,3556,5138,70
Juli60,2751,7259,6045,29
Agustus63,3760,2864,9451,58
September87,7682,2772,7563,24
Oktober90,8682,2775,8469,17
November93,9782,2779,9069,89
Desember100,0082,27100,0069,89

Realisasi Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 5.03.01
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran : Rp. 4.074.784.000
Realisasi : Rp. 3.110.462.124
Target Fisik 4,64 9,28 32,25 36,89 41,52 58,40 63,03 67,66 82,86 87,50 92,13 100,00
Keuangan 0,00 11,16 25,27 37,58 45,01 57,42 62,03 69,49 77,40 82,03 86,95 100,00
Realisasi Fisik 9,64 23,38 35,51 43,54 55,78 60,42 67,05 79,18 79,18 79,18 79,18
Keuangan 14,79 22,54 33,83 42,28 50,57 56,73 62,06 70,28 76,33 76,33 76,33
 
2 5.03.02
Program Kepegawaian Daerah

Anggaran : Rp. 2.009.164.000
Realisasi : Rp. 1.141.908.570
Target Fisik 0,00 0,00 3,93 3,93 3,93 54,67 54,67 54,67 97,69 97,69 97,69 100,00
Keuangan 0,00 0,00 3,92 11,34 44,83 54,67 54,67 55,72 63,31 63,31 65,61 100,00
Realisasi Fisik 2,99 2,99 2,99 2,99 34,09 46,53 88,55 88,55 88,55 88,55
Keuangan 1,56 1,56 5,89 14,64 22,10 30,31 48,96 54,65 56,84 56,84
 

Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis

No Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Harianto, SE
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Target 3,11 6,21 22,90 26,00 29,11 57,17 60,27 63,37 87,76 90,86 93,97 100,00
Realisasi 6,46 16,65 24,77 30,15 38,35 51,72 60,28 82,27 82,27 82,27 82,27