Admin Entry Perangkat Daerah agar teliti dalam melalukan penginputan Rincian Kegiatan dan Rencana Kerja
CAPAIAN FISIK 25 Dari : 216 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN Rp. 3,173,555,380 Dari : Rp. 8,381,700,000
BULAN TF RF TK RK
Januari5,444,155,440,00
Februari13,839,4113,833,22
Maret25,0714,0725,076,69
April32,3517,5532,3515,37
Mei42,6517,6442,6519,30
Juni51,3717,6451,3729,67
Juli58,9117,6458,9137,86
Agustus66,6717,6466,6737,86
September79,9317,6479,9337,86
Oktober87,1917,6487,1937,86
November94,8217,6494,8137,86
Desember100,0017,64100,0037,86

Realisasi Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 2.08.02
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Anggaran : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 100.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 
2 2.08.03
Program Perlindungan Perempuan

Anggaran : Rp. 106.625.000
Realisasi : Rp. 17.450.000
Target Fisik 0,00 0,00 33,34 33,34 52,26 66,67 66,67 85,60 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 33,34 33,34 52,26 66,67 66,67 85,60 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik
Keuangan 16,23 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37
 
3 2.08.07
Program Perlindungan Khusus Anak

Anggaran : Rp. 332.175.000
Realisasi : Rp. 70.958.056
Target Fisik 0,00 22,46 38,57 38,57 48,31 64,43 74,16 74,16 90,27 90,27 100,00 100,00
Keuangan 0,00 22,46 38,57 38,57 48,31 64,43 74,16 74,16 90,27 90,27 100,00 100,00
Realisasi Fisik 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46
Keuangan 16,19 21,36 21,36 21,36 21,36 21,36 21,36
 
4 2.14.01
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran : Rp. 4.266.459.000
Realisasi : Rp. 2.331.064.324
Target Fisik 8,23 16,95 26,01 34,23 42,94 51,16 59,70 68,42 76,63 85,39 91,78 100,00
Keuangan 8,23 16,95 26,01 34,23 42,94 51,16 59,70 68,42 76,63 85,39 91,75 100,00
Realisasi Fisik 8,16 14,39 21,63 27,87 28,04 28,04 28,04 28,04 28,04 28,04 28,04 28,04
Keuangan 6,33 12,92 27,63 35,35 44,87 54,64 54,64 54,64 54,64 54,64 54,64
 
5 2.14.02
Program Pengendalian Penduduk

Anggaran : Rp. 222.600.000
Realisasi : Rp. 76.800.000
Target Fisik 5,10 19,91 25,01 30,12 44,92 50,01 55,11 69,91 75,01 80,10 94,90 100,00
Keuangan 5,10 19,91 25,01 30,12 44,92 50,01 55,11 69,91 75,01 80,10 94,90 100,00
Realisasi Fisik
Keuangan 4,31 4,31 4,31 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50
 
6 2.14.03
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

Anggaran : Rp. 2.086.641.000
Realisasi : Rp. 501.455.000
Target Fisik 4,50 10,85 23,52 31,07 46,17 56,22 62,57 69,07 80,07 86,43 96,54 100,00
Keuangan 4,50 10,85 23,52 31,07 46,17 56,22 62,57 69,07 80,07 86,43 96,54 100,00
Realisasi Fisik 3,94 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13
Keuangan 15,14 24,03 24,03 24,03 24,03 24,03 24,03
 
7 2.14.04
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

Anggaran : Rp. 1.267.200.000
Realisasi : Rp. 75.828.000
Target Fisik 0,00 7,16 14,32 21,48 28,64 35,80 42,95 50,11 85,68 92,84 100,00 100,00
Keuangan 0,00 7,16 14,32 21,48 28,64 35,80 42,95 50,11 85,68 92,84 100,00 100,00
Realisasi Fisik
Keuangan 0,68 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98
 

Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis

No Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
MARTHINA DJUMAN,S.Ag
PPTK DAK
Target 2,62 10,86 22,20 28,67 40,90 50,38 57,03 63,99 82,94 88,78 97,92 100,00
Realisasi 1,86 3,90 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53
 
2
SARMIATI BIRINGKANAE,S.Kep.Ns
PPTK DAU
Target 8,04 16,56 27,70 35,74 44,25 52,28 60,63 69,14 77,17 85,72 91,97 100,00
Realisasi 7,97 16,35 23,42 29,52 29,69 29,69 29,69 29,69 29,69 29,69 29,69 29,69